www.388365.com常委会办公室2015年度部门决算
一、www.388365.com常委会办公室主要职能
1、机关工作和重大活动的组织协调。如执法检查、视察活动、调查研究的具体组织工作。
2、材料、办文等文字工作。
3、宣传。如人大网建设、《人民之友》征订等。
4、公务接待和会议服务。
5、值班、文件登记传阅、信访。
6、机关财务、车辆管理、档案、人事、老干、治安保卫、机关卫生等。
7、纪检、工会、党群工作等。
二、2015年部门决算表(附表)
三、2015年部门决算情况说明
1、2015年度收入支出决算总体情况说明
2015年收入总计515.21万元,2015年支出总计515.21万元。
2、2015年度收入决算情况说明
本年收入合计515.21万元,全部为财政拨款。
3、2015年度支出决算情况说明
本年支出合计515.21万元,其中:基本支出400.21万元,占77.68%;项目支出115万元,占22.32%。
4、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年收支总决算为515.21万元。
5、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年财政拨款支出515.21万元,主要用于以下方面:人员经费支出400.21万元,占77.68%;公用经费支出100万元,占19.4%;项目支出15万元,占2.92%。
6、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款基本支出515.21万元,其中:人员经费221.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费;公用经费294.15万元,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
7、2015年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明(“三公”经费增减变化原因、因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待批次\人数)
本年一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为38.8万元,决算为33.57万元,同2014年相比减少9.22万元,同比下降21.5%。其中公务用车运行费22.78万元,占“三公”经费财政拨款支出的67.9%。主要用于机关6台公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费10.79万元,占“三公”经费财政拨款支出的32.7%。接待客商300多批次,2100余人,主要用于机关按规定开支的公务接待活动费用。
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